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Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos ............................................................................................................................. 4
1. Introducción ...................................................................................................................................... 6
2. Características .................................................................................................................................. 8
3. Instalación ......................................................................................................................................... 9
4. Elementos de *CLV* ........................................................................................................................ 10
4.1 Plan de Cuentas ........................................................................................................................ 10
4.2 Documento Contable ................................................................................................................ 11
4.3 Diarios ....................................................................................................................................... 11
4.4 Periodos .................................................................................................................................... 12
5. Estructura de *CLV* ........................................................................................................................ 13
5.1 Empresa .................................................................................................................................... 13
5.2 Cuentas ..................................................................................................................................... 14
5.3 Diarios ....................................................................................................................................... 15
5.4 Hojas 0 y 50-99. Diarios Generales .......................................................................................... 15
5.5 Hojas 1 a 49. Diarios capaces de incluir IVA o IRPF ................................................................. 16
6. Analítica en *CLV* .......................................................................................................................... 20
6.1 Descripción del proceso de la contabilidad analítica .............................................................. 20
6.2 La asignación analítica en la práctica ....................................................................................... 21
7. Procesos de *CLV* .......................................................................................................................... 22
7.1 COMPILACIÓN Ctrl+Mayus+C ................................................................................................... 22
7.2 Listado del BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ctrl+Mayus+B ..................................................... 22
7.3 Listado de los EXTRACTOS DE CUENTAS Ctrl+Mayus+E .......................................................... 24
7.4 EXTRACTO DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+X ............................................................................. 25
7.5 EXTRACTO sin Clave1 DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+Z ........................................................... 25
7.6 EXTRACTO con la Clave1 DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+S ...................................................... 26
7.7 Listado del LIBRO DIARIO Ctrl+Mayus+D ................................................................................. 26
7.8 Listado del LIBRO DE FACTURAS Ctrl+Mayus+F ....................................................................... 27
7.9 Proceso de REGULARIZACIÓN Ctrl+Mayus+R .......................................................................... 28
7.10 Proceso de INICIACIÓN Ctrl+Mayus+I .................................................................................... 29
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7.11 Especial RESUMEN IVA SIN R.E. por Trimestres Ctrl+Mayus+V ............................................ 29
7.12 Especial Plantillas Ctrl+Mayus+P ........................................................................................... 30
7.13 Listado del BALANCE ANALITICO Ctrl+Mayus+A ................................................................... 32
7.14 Listado del DETALLE ANALITICO Ctrl+Mayus+T ..................................................................... 33
7.15 Listado del DETALLE ANALITICO Ctrl+Mayus+Y ..................................................................... 34
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1. Introducción
Cuenta Lógica Visual *CLV* es un programa de Contabilidad creado por
Soporte Lógico S.A. Esta nueva versión que tiene en sus manos es la culminación de
años de investigación, nada menos que desde 1985!
La Contabilidad se introduce en un Libro de Excel directamente. El Libro de
Excel se organiza en diferentes Hojas: Plan de Cuentas, Compras, Ventas, Caja,
Bancos, etc. La introducción de la información se realiza de forma completamente
independiente al programa. Todo este proceso lo veremos con detalle en este
manual.
El programa es perfecto para una pyme, pero también es ideal para llevar
cualquier tipo de contabilidad doméstica, dada su flexibilidad. *CLV* es válido para
cualquier país y legislación fiscal del mundo.
Realmente la usabilidad del programa es increíble. Veamos algunos ejemplos
de esto:
Una sola línea de Excel da lugar a todos los apuntes de la contabilidad de una
compra (proveedor, gastos, IVA y adicionalmente el pago y de nuevo
proveedor, total 5 apuntes o incluso más si se da IRPF) y además genera
automáticamente el libro del IVA! sin más, con lo fácil y flexible que resulta
hacer cualquier cambio
El banco, por ejemplo, las empresas lo obtienen de la web del propio banco,
exportándolo a cvs, y con unas pocas transformaciones le dan la estructura de
banco de *CLV* y andando. Conecta así con cualquier banco con gran
facilidad. A esto ayuda el que el libro con la contabilidad de la empresa está
vacío, libre de macros y la introducción y gestión son independiente del
programa (para asesorías es especialmente útil, pueden proporcionar las
instrucciones a sus clientes y ellos introducir la parte diaria de los apuntes
como la caja, por ejemplo)
Qué decir de los apuntes que todos los meses son iguales, el 90% de cualquier
contabilidad, que simplemente tenemos que hacer copiar y pegar, cambiar
fecha e importe….
O lo que significa estar cerrando el ejercicio, retocar una partida para ver cómo
queda el cierre e ir viendo con simplemente pulsar unas teclas…
Al tenerse los datos de su contabilidad en un libro de Excel aparte, los datos
son ajenos al programa, para una nueva versión no hay que actualizar nada,
son sus datos independientes, aumentando así la privacidad de los mismos.
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Realmente *CLV* hace cosas que los demás programas de contabilidad ni podrían
soñar con ellas.
A la izquierda el Plan de Cuentas, a la derecha arriba el Diario de Apertura, en medio el Libro de Compras y abajo la Caja
de la empresa. Cada hoja es un Diario Contable. Todo en un simple libro de Excel
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2. Características
Veamos un rápido repaso de las características más sobresalientes de Cuenta
Lógica Visual *CLV*:
Realizado en Windows y Microsoft Office, mediante macros VBA en Excel
colocadas en el libro CLVX.xlsm
Cada empresa se almacena en otro Libro de Excel diferente del Libro donde
está el programa, por lo que el Libro de la empresa no contiene código, ni
macros y no necesita del programa para la introducción de datos, ni su
consulta o manipulación. El libro que contiene la contabilidad de la empresa
automáticamente se convierte en una base de datos de Access, lo que confiere
al conjunto la robustez necesaria, propia de una aplicación profesional, en
contraposición con lo que serían unas simples plantillas de Excel.
La contabilidad se basa en el Documento Contable integrando
automáticamente el IVA. Una sola línea de una hoja de Excel da lugar a todos
los apuntes de una compra o venta y a los libros oficiales del IVA, sin más.
Todos los listados están disponibles previamente por pantalla en formato PDF.
Iniciación y Regularización automáticos.
Análisis de IVA.
Plantillas programables con posibilidades infinitas.
Ejemplos incluidos de contabilidades reales.
Contabilidad Analítica!
Y mucho más...
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3. Instalación
Cuenta Lógica Visual *CLV* se presenta en un fichero comprimido. Solamente
es necesario descomprimirlo en una carpeta y dejar en ella los ficheros que contiene.
Se recomienda C:\CLV
Por tanto es un aplicativo de los denominados “portables”, y no modifica el
registro de Windows.
Como libro de macros de Excel el antivirus de Windows o cualquier
otro, según la configuración de cada equipo, puede catalogarlo
automáticamente como peligroso. Para evitar esta alerta y poder ejecutar
el programa puede hacer dos cosas: Desactivar el análisis en tiempo real
del antivirus o establecer la carpeta que contiene el programa como una
exclusión del análisis del antivirus. Recomendamos la segunda opción.
Es imposible garantizar que un software está exento de virus, pero si le
garantizamos que ninguna macro de las creadas por nosotros tiene interés malicioso.
Manual de Cuenta Lógica Visual *CLV* 34.00 Página 10
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4. Elementos de *CLV*
Conceptos con los que debes de estar familiarizado al utilizar *CLV*, la mayoría
de ellos conceptos picos de la contabilidad.
4.1 Plan de Cuentas
Esto no tiene mucho misterio, toda contabilidad necesita un plan de cuentas.
El plan de cuentas en *CLV* se coloca en una hoja separada al efecto y te
recomendamos que cojas uno de los que vienen en los libros de ejemplo. Por
normativa debe de coincidir con las normas publicadas, pero el programa
*CLV* se puede usar para llevar múltiples cuentas, que no tienen que ser de
empresas, por lo que, en realidad le puedes dar casi cualquier formato. Sus
campos esenciales son el número, el nombre y el NIF (para el caso de clientes
o proveedores a efectos de IVA).
En cuanto a los dígitos deben de estar indicados en la hoja de Empresa y 1 2
3 6 será lo conveniente para la inmensa mayoría de pymes, pudiéndose
ampliar en caso necesario hasta 10 caracteres y 8 niveles.
Plan de Cuentas
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4.2 Documento Contable
*CLV* Cuenta Lógica Visual es un programa de contabilidad, un proceso
contable, en realidad, basado en el Documento contable. Un documento
contable es un hecho contable. Por ejemplo, una factura, un pago, una
nómina, un cheque, etc. cada hecho supone un documento contable.
Los documentos contables se componen de varios apuntes y son archivados
en carpetas según su naturaleza que el programa llama Diarios
4.3 Diarios
Un diario es, como se estaba explicando, una agrupación de Documentos
Contables por su naturaleza. Por ejemplo, todas las facturas de Compras serían
un Diario, el diario de compras. Todos los documentos de un banco serían el
diario de banco, un diario por cada cuenta bancaria sería el archivo a la antigua
y mejor usanza.
Los diferentes diarios de nuestra contabilidad se relacionan en una hoja aparte,
con un formato muy sencillo: número de diario, descripción y cuenta asociada
si es el caso.
A, los diarios coinciden con los diferentes archivadores. Los típicos para
cualquier contabilidad serían:
Diario de apertura, que contiene los apuntes de inicio del ejercicio y que
coinciden con los apuntes del final del ejercicio anterior de la misma
empresa. *CLV* crea este diario automáticamente al terminar el
ejercicio anterior. Todos los apuntes de este diario de apertura deben
tener, obligatoria y necesariamente la fecha de inicio de ejercicio y son
por tanto los primeros apuntes de la contabilidad. Este diario es
obligatorio y su número es 0.
Después están los diarios de compras, de ventas de bancos, de caja,
de varios, etc. que el usuario puede crear al gusto.
Diario de Ajustes, es el número 98, de existir, y aquí los documentos
deben tener la fecha fin del ejercicio y es el diario-archivador que
contiene ajustes como amortizaciones depreciaciones y similares.
Finalmente tenemos el diario de Regularización que es el encargado de
cerrar las compras y ventas contra la cuenta de pérdidas y ganancias,
siempre al final del ejercicio y que es un diario obligatorio y que *CLV*
genera automáticamente.
En realidad, lo hay dos tipos de diarios, los que contienen documentos de
IVA, como compras, ventas, inversiones y los otros. Por tanto hay solamente
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dos estructuras diferentes de diario. El programa sabe que un documento
pudiera incluir IVA si esta en un diario entre 1 y 49, el resto de documentos
no pueden contener IVA en ningún caso, la estructura de diarios 0 y 50-99, no
esta preparada para ello.
Los Diarios, antiguamente eran los diferentes archivadores
4.4 Periodos
Lo lógico es que una contabilidad tenga 12 periodos, uno por cada mes del
año, pero en *CLV* disponemos de 15, pues el 0 está reservado a los apuntes
del diario 0, el 13 a los del diario 98 y el 14 a los del diario 99.
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5. Estructura de *CLV*
5.1 Empresa
Nombre
Nombre de la empresa que aparece en todos
los listados que genera el programa
(30 caracteres)
Año
Año al que se refiere el ejercicio contable
Cta IVA e IRPF en
Gastos
Cuentas del apartado de administraciones
públicas para el IVA y el IRPF
en los Gastos
cuando se utilizan las opciones automáticas de
generación de apuntes relacionados. Se utiliza
en las hojas del 1 al 49
Cta IVA e IRPF en
Ventas
Cuentas del apartado de administraciones
públicas para el IVA y el IRPF en las Ventas o
Ingresos cuando se utilizan las opciones
automáticas de generación
de apuntes
relacionados. Se utiliza en las hojas del 1 al 49
Carpeta del Programa
Es la carpeta donde se instaló el programa. De
no indicarse,
el programa está ubicado en la
misma carpeta donde se encuentra este libro
de Excel que contiene la contabilidad
Fuerza Check
El proceso de compilación o comprobación que
se invoca mediante Ctrl+Mayus+C nos
confirma o no, que todo en el libro está
correcto. Posteriormente para obtener
cualquiera de las prestaciones del programa
no es necesario cada vez volver a compilar.
Pudiera ocurrir que hagamos un cambio,
lancemos los balances, y por no haber
compilador, los cambios no se vean reflejados
en los listados. Por lo que después de cualquier
cambio, es necesario volver a compilar.
Si este campo es “ok”, lo que sucederá es que
cuando invoquemos cualquier opción del
programa, el programa, automática y
silenciosamente, compilará
de nuevo,
volviendo a verificar el libro y a actualizar la
base de datos.
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Dado que el proceso de compilación tarda
apenas unos muy pocos segundos, se
recomienda activar esta opción
“ok”, de
manera que al invocar cualquier comando, el
programa compila de nuevo.
Se deja abierta la posibilidad de dejar este
campo en blanco para el caso de
contabilidades enormes u ordenadores muy
lentos en los que el proceso de compilación
pueda llevar algún tiempo. De esta forma, se
compila por un lado, y las diferentes opciones
del programa si tiene por otro, no ralentizando
su ejecución. Hablamos de contabilidades con
decenas de miles de apuntes, realmente
grandes
Los Parámetros de la Empresa y el Ejercicio
5.2 Cuentas
Contiene el plan de cuentas de la empresa, Código(10), Titulo(30) y NIF(10)
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5.3 Diarios
Código(2), Descripción(30), Cuenta(10)
Las hojas Empresa, Cuentas y Diarios son obligatorias.
Además se tiene opcionalmente una hoja por cada Diario indicado en la hoja Diarios.
Es decir, para que un diario exista para el programa debe de haberse indicado en la
hoja Diarios y entonces si existe su hoja será tenida en cuenta por el programa, pero
que se haya declarado en la hoja diarios no quiere decir que necesariamente deba
existir su hoja.
Por tanto, una contabilidad con solamente las tres hojas Empresa, Cuentas y Diarios
es posible y compila sin errores, aunque todo esté en blanco.
Una contabilidad, un libro, puede tener declarados muchos diarios en la hoja diarios,
pero, por ejemplo, como acaba de iniciase el año, sólo tener la Hoja 0 con el saldo
inicial.
El libro puede contener las hojas que se quiera sobre lo que se desee, simplemente
serán ignoradas por el proceso de compilación. De hecho, en el mismo libro, puedo
tener hojas con anotaciones de cualquier clase como referencia, sin que afecte al
programa.
Veamos ahora la estructura de las hojas que contienen los dos tipos de diarios
permitidos.
5.4 Hojas 0 y 50-99. Diarios Generales
Columna
Tamaño
Descripción
Fecha
Obligatorio. Si se deja en blanco toma la de la línea
anterior
CLV= Ignora la línea
Fin= Ignora la línea actual y las siguientes (requerido)
Doc
5
Número de documento, de dejarse en blanco el
programa pone uno más que el mayor. Pueden darse
más de una línea con el mismo número de documento
Contrapartida
10
Opcional. Cuenta de contrapartida
Cuenta
10
Obligatorio. De dejarse en blanco se tomará el de la
línea anterior
T
1
Obligatorio. D debe, H haber
Importe
9(9),99
Nueve dígitos y dos decimales.
Concepto
25
Concepto del apunte.
Clave1
10
De dejarse en blanco se utilizará para poner la cuenta
de la contrapartida si la hubiera
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Columna
Tamaño
Descripción
Clave2
14
Opcional. Libre
Estructura simple de diario contable típico. Cada línea genera uno o dos
apuntes, en función de si se informa de cuenta de contrapartida o no.
Línea típica de banco, en este caso una entrada de 1.500 €, al debe de la cuenta 572000 y al haber del cliente
5.5 Hojas 1 a 49. Diarios capaces de incluir IVA o IRPF
Columna
Tamaño
Descripción
Fecha
Obligatorio. Si se deja en blanco toma la de
la línea anterior
CLV= Ignora la línea
Fin= Ignora la línea actual y las siguientes
(requerido)
Doc
Número de documento. De dejarse en blanco
el programa pone uno más que el mayor. No
se permiten dos grupos de líneas con el
mismo número de documento, por
tanto de
indicarse un número de documento en esta
columna, no puede repetirse.
I
Obligatorio. R repercutido, S soportado.
Sr
Opcional. Serie de la Factura.
Fra
Opcional. Número de Factura.
Cta Clt/Prv
Obligatoria. Cuenta del cliente o proveedor
según se trate.
Nom
De dejarse en blanco se tomará la
información del plan de cuentas. Esta
información es la que aparecerá en el libro del
IVA correspondiente.
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Columna
Tamaño
Descripción
Nif
De dejarse en blanco se tomará la
información del plan de
cuentas. Esta
información es la que aparecerá en el libro del
IVA correspondiente.
Opción especial que permite documentos
multibase (grupo de líneas). Cuando en este
campo se pone “...”, entonces la línea
anterior y la actual pertenecen al mismo
documento/factura. Los campos a la
izquierda de esta columna son ignorados. Los
campos a la derecha contienen los datos de
la base adicional. Hasta cuatro bases son las
permitidos por factura/documento.
Cta Gto/Vta
Cuenta del grupo 6 ó 7 (8 ó 9), a la que irá la
base del apunte, como contrapartida a la cta
clt/prv.
Importe
Nueve dígitos y dos decimales.
T
Indica si se dio “B”, una base, o “T”, un total
factura en el importe.
Tiva,Treq,TIRPF
Porcentajes de estos impuestos consignados
en la factura. Estos campos admiten dos
decimales y su formato debe ser
necesariamente numérico.
Concepto
Opcional.
Clave1
Opcional. De dejarse en blanco y en el caso
de haber indicado un número de factura, éste
se tendrá como clave1.
Clave2
Opcional. De haber Analítica se coloca aquí la
asignación comenzando por &.
Tdi
Opcional. Este campo activa la Opción de
Tesorería. De dejarse en blanco los demás
campos de opción de tesorería son ignorados.
Indica el número de
diario en el que se
generará automáticamente el documento de
cobro/pago del total de la factura. En
documentos multibase, esta opción sólo es
posible en la primera base.
Tfecha
Opcional. Fecha del documento de la opción
de tesorería. Por defecto se tiene la fecha del
documento actual.
Tdoc
Opcional. Número de documento de la opción
de tesorería. Por defecto dará un número
correlativo al último utilizado en el diario de
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Columna
Tamaño
Descripción
que se trate. Puede darse un número no
existente o existente, al que los apuntes
serán añadidos.
Este tipo de hojas tienen una estructura más compleja para hacer fácil la
integración con el IVA y/o IRPF. Así, una línea puede generar múltiples
apuntes.
Facturas de compras, la línea 6 genera 3 apuntes: IVA, proveedor y gasto. La línea 4 genera los mismos que la
línea 6 más 2 de tesorería. La línea 2 y 3 son un documento multibase, un IVA al 16% y otro al 4% y además la línea
del 16% tienen una retención de IRPF del 18%, en esta ocasión tendremos 4 apuntes: IVA, IRPF, proveedor y gasto.
Este último ejemplo de tener línea de tesorería hubiera generado 2 más. Pude ser sencillo para un caso simple, o
lo complejo que necesitemos.
Con IVA solamente, generaría 3 apuntes: Proveedor/Cliente, Cuenta de IVA
informada en la hoja de empresa, y cuenta de Gasto.
Con IVA e IRPF, generaría 4 apuntes: uno más para el IRPF
Con la opción de Tesorería, 2 apuntes adicionales más, uno para el
Proveedor/Cliente y otro para la cuenta de pago o cobro.
Como puedes ver una sola línea puede generar, automáticamente hasta 6
apuntes contables, todo de forma simple y automática y además dejando
disponibles al instante todos los libros oficiales, como el registro de facturas
de IVA.
Una compra, podría introducirse en un diario que no fuese del IVA y
contabilizarse apunte a apunte sin beneficiarse de estos automatismos ni de
los listados al efecto.
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Facturas de ventas sin complicaciones, la inmensa mayoría
En los diarios de IVA no puede haber dos documentos con el mismo número
en ningún caso. Sin embargo, en el resto de diarios si es posible, siempre y
cuando no sean distintas las fechas, ni la Clave2.
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6. Analítica en *CLV*
6.1 Descripción del proceso de la contabilidad analítica
Además de las tres hojas obligatorias en *CLV* Empresa, Cuentas y Diarios y
las demás opcionales correspondientes cada una a cada uno de los Diarios que
contienen los respectivos documentos contables, está disponible una hoja
opcional de nombre Analitica. Observa que el nombre de la hoja es sin
acentos por compatibilidad con otros teclados o idiomas.
La hoja Analitica contiene la estructura analítica de la contabilidad, las
entidades analíticas (proyectos, zonas, centros de costes,…) y las guías de
reparto analíticas.
Así, cada gasto o ingreso puede ser asignado por entero a una entidad analítica
o bien puede ser repartido entre varias entidades siguiendo unos porcentajes.
El diseño de la hoja Analitica es como se muestra en la figura:
Ejemplo de la hoja Analitica, a la izquierda las Entidades analíticas, a la derecha las Guías de Reparto analíticas
Las entidades analíticas pueden ser del 1 al 999 y su descripción tener hasta
30 caracteres.
Las guías de reparto analíticas pueden ser igualmente de la 1 a la 99 y cada
una de ellas contener hasta 5 entidades con su correspondiente porcentaje de
reparto.
Manual de Cuenta Lógica Visual *CLV* 34.00 Página 21
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La existencia de la hoja Analitica, que logicamente es analizada por el
compilador de *CLV*, no hace, por su mera existencia, ningún reparto ni
análisis analítico. Este se debe indicar en el documento como se explica en el
siguiente apartado.
6.2 La asignación analítica en la práctica
Cada gasto o ingreso puede ser incluido en una entidad analítica, directamente
al 100% o indirectamente a partir de una guía de reparto en la que si indica
un determinado porcentaje. Todo ello si ordena en la Clave2 de cualquier
documento.
En primer lugar, el documento con Clave2 analítica debe contener una o varias
cuentas de los grupos 6 ó 7 (gastos) ó 8 ó 9 (ingresos). El proceso se realizará
sobre cada uno de los apuntes que contengan las mencionadas cuentas.
La Clave2 de hasta 14 caracteres debe tener el siguiente formato:
&XnnnXnnnXnnnXnnn
1. Debe comenzar por el carácter &
2. X puede ser E para Entidad analítica a la que se le asignará el 100% o
G para una Guía de reparto.
3. nnn número de Entidad analítica o nn Guía de reparto
Clave2 puede contener una o hasta cuatro entidades o/y guías de reparto.
Una vez la compilación se ha realizado sin errores, el usuario dispone de dos
opciones de listado analíticos que puedes consultar en la sección siguiente de
este manual.
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7. Procesos de *CLV*
7.1 COMPILACIÓN Ctrl+Mayus+C
Como ya se ha dicho este proceso chequea la integridad del libro activo y nos
indica si es una contabilidad válida. Internamente actualiza la base de datos
interna.
Durante el proceso, abajo, a la izquierda, en la línea de estado de Excel
muestra el progreso, lo que sucede es que si la contabilidad no es de decenas
de miles de documentos, no te dará tiempo ni a leer lo que indica, siendo el
proceso casi instantáneo.
Cuando el depurador indica algún error basta con dirigirnos al sitio señalado y
corregirlo y volver a compilar. Nada más simple.
Cualquier error es detectado por *CLC*, indicándonos donde se ha producido
7.2 Listado del BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ctrl+Mayus+B
También llamado balance de comprobación.
Una pantalla nos pide, primera y última cuenta, primer y último nivel, y primer
y último periodo. Al hacer doble clic en el primer campo de las tres selecciones,
Manual de Cuenta Lógica Visual *CLV* 34.00 Página 23
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su valor se traslada al último, para que resulte más cómodo cuando sólo
queremos, una cuenta, un nivel o un periodo.
Resultan muy útiles los balances de sumas y saldos cuando estamos
comprobando nuestra contabilidad, en especial, por ejemplo, los de nivel 1,
por su agrupamiento.
Recuerda que si Fuerza Check es “ok” de la hoja empresa, se compila el libro
antes de suministrar el balance.
El Balance es visualizado en formato PDF, mediante el visor de que disponga
tu equipo por defecto, y el fichero PDF es depositado en la carpeta donde está
el libro con la contabilidad para tu referencia. Puedes conservarle o eliminarlo
desde el propio Windows.
Cambias un dato, pulsas Ctrl+Mayus+B y de forma automática obtienes los
nuevos balances…
Todos los listados de este tipo están preparados para que, al pulsar las teclas
indicadas en cada caso, y la tecla ENTER, se lance el proceso, pues el botón
“Aceptar” tiene el foco por defecto, haciendo aún más fácil el proceso si cabe.
Los balances trimestrales, además, sirven como balances oficiales y son
considerados libros oficiales de la contabilidad.
No olvides comprobar que el balance a periodo cero coincide con el balance a
periodo 14 del ejercicio anterior, en cuanto a saldos de las cuentas se refiere.
Son los denominados, como se ha dicho, balances de comprobación.
Balance de Sumas y Saldos de nivel 1 únicamente
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7.3 Listado de los EXTRACTOS DE CUENTAS Ctrl+Mayus+E
También denominados libro mayor, o mayores, esta opción muestra también,
a través del visor PDF los extractos de las cuentas que se le indiquen con los
siguientes parámetros para la selección: primera y última cuenta, y primera y
última fecha. Al hacer doble clic en el primer campo de las dos selecciones, su
valor se traslada al último, para que resulte más cómodo cuando sólo
queremos, una cuenta, o una fecha.
Adicionalmente podemos habilitar la opcion de selección por Clave1, marcando
la casilla que aparece. Una vez marcada esta casilla, podemos indicar una
Clave1 y solo se mostrarán los apuntes con dicha Clave1. De dejarse en blanco
la Clave1 teniendo activada la opcion Clave1, se mostrarán únicamente los
apuntes sin Clave1.
Mediante la opción de Clave1 podemos obtener extractos con únicamente los apuntes pendientes de conciliación
Si se trata de una contabilidad, incluso mediana, se generarán miles de páginas
en PDF si no hay acotaciones, no hay problema, *CLV* lo resolve en
segundos.
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Al igual que los demás procesos “Aceptar” tiene el foco, por lo que pulsando
Enter se lanza el listado, sin más. Y antes de nada, con Fuerza Check en “ok”,
se producirá la compilación previa.
7.4 EXTRACTO DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+X
Esta opción es lo mismo que la anterior solo que el proceso se desencadena
de una sola cuenta, precisamente la cuenta indicada en la celda activa en el
momento de invocar el comando, con lo que en este caso, no hace falta ni
siquiera teclear la cuenta, directamente la toma de la celda activa, resultando
muy cómodo para los procesos de comprobación. El extracto se muestra sin
la opción Clave1 activada.
Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se producirá la
compilación previa.
Situándonos en cualquier celda con opción de obtener un extracto, es mostrado instantáneamente
7.5 EXTRACTO sin Clave1 DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+Z
Esta opción es lo mismo que la anterior Ctrl+Mayus+X, pero en esta ocasión
se activa la opcion Clave1 en blanco, es decir, se mostrarán los apuntes sin
Clave1.
Esta opción es muy útil, pues si vamos marcando en la Clave1 los apuntes
conciliados, esta opción nos muestra únicamente los pendientes de
conciliación.
Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se producirá la
compilación previa.
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7.6 EXTRACTO con la Clave1 DE UNA CUENTA Ctrl+Mayus+S
Esta opción es lo mismo que la Ctrl+Mayus+X, pero en esta ocasión se activa
la opcion Clave1 con el valor de la Clave1 que se tenga en la misma
línea activa.
Esta opción es muy útil, para obtener un mayor con los apuntes que conforman
determinada Clave1, que puede ser, por ejemplo, el número de factura.
Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se producirá la
compilación previa.
7.7 Listado del LIBRO DIARIO Ctrl+Mayus+D
Se obtiene con esta opción el libro diario oficial de cualquier contabilidad.
Las opciones de selección son primera y última fecha, primer y último diario.
Al hacer doble clic en el primer campo de las dos selecciones, su valor se
traslada al último, para que resulte más cómodo cuando sólo queremos, una
fecha, o un diario.
Al igual que los demás procesos “Aceptar” tiene el foco, por lo que pulsando
Enter se lanza el listado, sin más. Y antes de nada, con Fuerza Check en “ok”,
se producirá la compilación previa.
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En ninguna contabilidad puede faltar un Libro Diario en formato profesional
7.8 Listado del LIBRO DE FACTURAS Ctrl+Mayus+F
Se obtiene con esta opción el libro oficial del IVA Soportado y Repercutido.
Las opciones de selección son primera y última fecha, primer y último número
de serie de facturas y antes de eso si es Soportado o Repercutido, e incluso
un tipo de IVA en particular. Al hacer doble clic en el primer campo de las dos
selecciones, su valor se traslada al último, para que resulte más cómodo
cuando sólo queremos, una fecha, o un número de serie.
El listado incluye todos los datos del cliente o proveedor, incluido su NIF, y un
desglose detallado de base imponible y cuota de IVA, es decir todo lo necesario
para cumplir con la legislación.
Al igual que los demás procesos “Aceptar” tiene el foco, por lo que pulsando
Enter se lanza el listado, sin más, en este caso del Libro del IVA Soportado
que es el que está marcado por defecto. Y antes de nada, con Fuerza Check
en “ok”, se producirá la compilación previa.
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Libro del IVA con todos los requisitos legales. Y se obtiene automáticamente
7.9 Proceso de REGULARIZACIÓN Ctrl+Mayus+R
Este proceso crea una nueva hoja en nuestro libro “clv_99”, con contiene los
apuntes de regularización que van en el diario 99.
El proceso es automático y de existir la hoja previamente el programa la
elimina sin previo aviso.
El proceso genera un apunte por cada cuenta del grupo 6 y 7 saldando estas
cuentas y generando una contrapartida global a la cuenta de pérdidas y
ganancias cuyo número de cuenta será el indicado en la hoja diarios en la línea
en la que se declara el diario 99.
Como ya sabes esta hoja es ignorada por el programa y para que la tenga en
cuenta ha de ser renombrada al número 99 y entonces será compilada sin
más.
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Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se producirá la
compilación previa.
Con una simple formula después de la línea “fin” que podemos crear sobre la marcha podemos calcular el resultado
del ejercicio
7.10 Proceso de INICIACIÓN Ctrl+Mayus+I
Una vez la contabilidad esté cerrada y el proceso de regularización concluido,
debemos obtener la hoja 0 para el saldo inicial del próximo ejercicio.
Lógicamente el nuevo ejercicio debe estar en un libro nuevo que contenga las
hojas Empresa, Cuentas y Diarios y al que habrá que añadir la hoja 0 con los
apuntes de apertura.
El proceso es automático, generándose la hoja clv_0, ajena a programa
como sabemos sin que afecte al proceso de compilación.
Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se produce la
compilación previa.
7.11 Especial RESUMEN IVA SIN R.E. por Trimestres Ctrl+Mayus+V
*CLV* no rellena los documentos de los impuestos del IVA. Pensamos que
automatizar esta tarea no aporta valor a un programa como Cuenta Lógica
Visual. Por el contrario, proporcionamos gran flexibilidad y facilidad para la
entrada y manipulación de documentos del IVA y esta opción que es un
resumen muy útil para la confección de los impuestos exigidos por las
autoridades tributarias.
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Al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se produce la
compilación previa.
Este proceso Crea o Modifica la hoja clv_IVAT”, que contiene un sencillo
resumen trimestral del IVA. El programa no elimina la hoja y la crea pues
permite tener en ella anotaciones de cálculos efectuados por el propio usuario
apoyándose en las funcionalidades de Excel, por lo que sólo actualiza los datos
madre, procedentes de la contabilidad incluida en el Libro.
El proceso es automático e instantáneo.
La hoja creada queda al margen del proceso de compilación, como ya sabes.
Esta opción no es el modelo 303 del IVA, pero es tan útil y sencilla que la prefiero!
7.12 Especial Plantillas Ctrl+Mayus+P
La opción de Plantilla funciona de modo distinto a como lo hacen el resto de
comandos del teclado, pues es un proceso que afecta, exclusivamente a la
hoja activa en la que nos encontremos y además, esta hoja debe tener una
determinada estructura de “plantilla”.
Eso sí, al igual que los demás procesos con Fuerza Check en “ok”, se producirá
la compilación previa.
Si pulsamos Ctrl+Mayus+P sobre una hoja sin estructura de plantilla ocurre
que no ocurre nada y el mandato es simplemente ignorado.
Lo que le indica a *CLV* que estamos ante una plantilla es que en la Celda A2
tenemos una “P”.
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En realidad, la línea 2 es la línea de parámetros de la plantilla, que solamente
cuenta con dos datos, los situados en las celdas C2 y D2, que son el primer y
último periodo para el cálculo de los saldos de las cuentas que se utilizarán.
Es decir, si C2 es 3 y D2 es 6, por ejemplo, se tendrá el saldo de las cuentas
desde el periodo 3 al 6 inclusive.
Por tanto, la línea 2 es la línea descriptiva de parámetros de la plantilla.
A partir de la línea 3 en adelante se procesan los cálculos que se planteen,
propiamente.
A en la columna A si se deja en blanco es una línea que para los cálculos no
tendrá efecto. Si se pone un número de cuenta en A que no existe, el programa
pondrá en la columna B que la cuenta no existe y se termina el cálculo de esa
línea. Y si la cuenta existe el programa calcula la suma de los saldos de dicha
cuenta de los periodos indicados en los parámetros de la plantilla.
¿Qué hace con esa suma de saldos calculada? Lo deposita en la columna E
(Importe), pero… con cierto tratamiento que pasa por dos filtros, columnas C
y D, denominadas en el tulo I (Incluir?) y S (Signo), respectivamente.
De manera que si la Columna C (Incluir?) está en blanco mostrará el saldo
siempre, mientras que si esta columna es P, sólo lo mostrará si es positivo, y
si esta columna es N sólo lo mostrará si es negativo. Lo mostrará se refiere a
que lo depositará en la columna E (Importe).
Si por el requerimiento de la columna C (Incluir?) el saldo será mostrado, éste
se mostrará tal cual si la columna D (Signo) es P, y se mostrará cambiado de
signo si la columna D (Signo) es N.
Este proceder sencillo y complejo al mismo tiempo, pero muy empaquetado,
y enormemente potente nos permitirá hacer prácticamente cualquier cosa a
partir de las plantillas.
Para mayor facilidad se incluyen con los Libros de ejemplo que se proporcionan
con el programa, las plantillas de los Balances oficiales y Cuenta de pérdidas
y ganancias, justo en el formato requerido por el registro mercantil.
De esta forma, podemos hacer cualquier cambio en nuestros datos contables,
que simplemente pulsando de nuevo Ctrl+Mayus+P en las plantillas,
obtenemos los nuevos resultados.
Como sabes, en Excel se pueden encadenar datos de una hoja a otra... imagina
la potencia infinita de esta opción de plantillas!
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Una vez ejecutada la plantilla,
obtenemos el resultado en formato
imprimible idéntico al solicitado por el
Registro Mercantil. Es solamente una
pequeña muestra de la aplicación de la
opción Plantillas.
7.13 Listado del BALANCE ANALITICO Ctrl+Mayus+A
Las opciones disponibles son primera y última Entidad analítica y desde primer
mes hasta último mes.
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El programa realizara un listado agrupando todo el desglose analítico por
entidades y por el tiempo indicado.
De un sencillo vistazo tendremos los resultados de las Entidades analíticas
7.14 Listado del DETALLE ANALITICO Ctrl+Mayus+T
Quizá necesitemos el detalle de los ingresos y gastos analíticos de cualquier
entidad.
Las opciones disponibles son primera y última Entidad analítica y desde hasta
la fecha que deseemos.
En el ejemplo obtenemos el detalle del resultado de la Entidad analítica 3
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7.15 Listado del DETALLE ANALITICO Ctrl+Mayus+Y
Realiza el listado del detalle analítico de la entidad analítica que se tiene en la
la celda activa.
Esto es muy cómodo a la hora de revisar cualquier entidad analítica.